中国民商
卷首语
管理观察
- 自收自支事业单位内控制度完善建议
- 浅析医疗机构科研项目经费管理中的问题及建议
- 行政事业单位预算绩效管理探析
- 加强企业数据资产管理的思考与建议
- 基于内部控制的事业单位资产管理研究
- 医院档案信息化建设与档案管理初探
- 加强事业单位成本控制管理的探讨
- 公共卫生专项资金管理问题及对策探析
- 对加强集团企业内部控制制度建设的一些思考
- 关于加强行政事业单位固定资产管理的思考
- 企业全面预算管理存在的问题及对策浅析
- 完善物业企业内控管理模式的几点建议
- 交通运输管理部门内部控制规范建设与内部防范思考
- 铁路多经企业推行全面预算管理的现状和对策探讨
- 探究企业内部控制与风险管理的问题与应对
- 事业单位内部控制管理制度的建设
- 关于医院全面预算管理流程及成本控制的关键点分析
- 探讨事业单位低值易耗品和办公用品的使用管理
- 事业单位全面实施预算绩效管理的难点探析
- 全面预算管理在燃气企业中的应用
- 集团公司内部控制建设探究
- 浅析第三方支付业务的备付金业务会计核算问题
- 探讨预算绩效管理在行政事业单位的应用思考
- 论如何加强房地产企业资金预算与控制
- 浅谈国企改革中经济管理的作用及创新思考
- 民营医院全面预算管理的现状及对策研究
财会天地
- 国有图书发行企业内控建设及对财务会计信息质量影响的研究
- 医院内部审计风险成因与防范路径研究
- 新时期国企财政税收存在的问题与对策探讨
- 加强物业公司财务管理的建议
- 大数据下企业财务管理的创新探讨
- 国有企业财务预算管理问题及改进思路探讨
- 浅谈上市公司审计面临的挑战及应对措施
- 企业财务共享服务研究的文献综述
- 政策跟踪审计存在的难点与解决对策探析
- 财务智能化背景下医院财务管理的完善策略
- 房地产企业会计管理效能提升途径探索
- 企业财务管理风险及管控策略探讨
- 同一控制下企业吸收合并业务的财务及税务处理探讨
- 探索高校基建财务管理中的发展路径
- 供应链管理下的财务管理现状及优化建议
- 浅析内部审计在推进医院治理能力现代化中存在的问题及改进策略
- 企业财务管理创新影响因素研究
- 浅谈新时代医院财务会计内部控制体系的建立以及完善
- 事业单位财务收支审计现状及应对策略研究
- 行政事业单位执行新政府会计制度面临的问题及对策
- 大数据环境下国有企业税收风险管控与筹划研究
- 路桥施工企业内部审计质量控制的探讨
- 新个人所得税法下的纳税筹划
- 有限公司会计内部控制中存在的不足及改进策略
- 在民营企业财务管理中强化内部控制的办法
- 高新技术企业研发费用加计扣除管理中的问题与对策
- 试论风险防范原则下幼儿园财务内部控制的基本路径
- 新时期小微企业税务筹划现状探讨
- 私企财务会计集中核算问题及优化措施
- 基于业财融合的房地产企业会计转型思考
- 业财融合理念在铁路企业财务管理中的应用研究
- 探讨酒店财务内部控制存在的问题及对策
- 国有企业财务管理与内部控制体系建设探讨
- 新政府会计制度下事业单位财务内部控制建设
- 探讨新会计准则下如何加强企业财务管理
- 试论如何有效提高基层事业单位财务内控管理制度
- 管理会计在研发型企业管理中存在的问题及对策
- 强化有限公司财务内部控制的策略分析
- 建筑企业税务管理中存在的问题及其策略分析
- 简析财务共享中心机制下财务管理水平提升策略
- 有限公司财务内部控制现状及对策探析
- 业财融合助推通信企业财务管理转型的路径探讨
- 房地产公司财务管理及税务筹划研究
- 国有企业财务资金管理存在的问题及对策探究
- 企业税务筹划研究
- 论企业财务共享模式下的内部控制
- 新准则下的建筑施工企业财务管理现状及对策
- 营改增后金融企业的税务风险研究
- 试析种植产业下企业生物资产的会计核算
- 建筑企业如何做好税收筹划
- 大数据背景下财务管理的智能化发展探析