内部控制体系

  • 科研事业单位内部控制体系构建问题及应对举措
    事业单位内部控制体系建设与实施的总目标。通过内部控制体系建设,对各岗位的职责进行明确划分,提高团队的责任意识,增强员工对工作的积极性,促进相关工作的有效开展,为单位全面预算管控的实现提供有力保障。本文就科研事业单位部分问题展开,以内部控制组织架构、流程体系建设为主导,通过建立制度、梳理业务流程,完善风险控制体系等举措就如何推动内部控制体系的建设提出一些对策,希望可以为科研事业单位内控体系建立与完善提供帮助。关键词:科研事业单位;内部控制体系;财务管理科研事

    时代商家 2023年38期2023-10-09

  • 新时期党校如何构建内部控制体系
    立和完善内部控制体系,从内部管控做起,从而采取一定模式实现对各项活动的管控,提高党校财务管理质量和效率。但是目前,党校在进行财务管理、职责分配、思想道德教育等各方面都存在着一定的廉政风险,内部控制体系建设并不完善。所以为了加强党校廉政建设、落实内部控制、提高内控管理水平和财务管理水平,就要构建完善、适合的内部控制体系。鉴于此,本文主要分析了新时期党校内部构建内控体系时遇到的各种问题,如单位层面的内控意识差、制度有缺陷、信息化水平低;经济层面的预算效率差、合

    中国民商 2023年6期2023-07-20

  • 事业单位财务内部控制的策略探究
    制机制;内部控制体系[中图分类号]C93文献标志码:A事业单位需要通过建立有效的内部控制机制,对单位的经费使用、收入分配、资产配置等进行全面审核,以确保其符合相应的开支标准、实施计划及财务管理准则,并及时纠正存在的不足。同时加大对资金流动情况的监管力度,保证每一笔支出都有据可查,从而提高财政资金的利用率和安全性。为了更好地发挥内部控制制度的作用,事业单位还需要不断强化监督管理职能,将责任落实到个人,一旦发现问题就可以直接找到负责人,这样一来不仅能够提升员工

    南北桥 2023年12期2023-07-17

  • 上市公司加强内部控制体系建设的思考和实践
    【摘要】内部控制体系能有效提升国有上市公司员工的整体素质,进一步提升国有上市公司应对风险事件的能力。但从具体实施结果看,内部控制环境相对薄弱、内部过程控制环节执行不到位、内部过程监督手段不健全等问题依然存在。企业需要进一步提高内部各类专业人员的整体素养,健全完善内部控制制度,为公司的规范运作和发展构建积极、健康、有效的内部管理体系,最终促进公司稳健可持续发展。本文旨在分析当前国有上市公司内部控制管理现状,针对存在的突出问题,提出一系列可行的控制对策。【关键

    支点 2023年6期2023-06-28

  • 新时代国有企业财务管理与内部控制体系的建设新思考
    设完善的内部控制体系。鉴于此,本文先阐述了企业财务管理与内部控制的概念,明确了二者间的联系;而后针对当前新时期下国有企业面临的问题,提出了加强财务管理力度、健全内部控制体系的有效建议,使国有企业可以更好地应对未来发展的新机遇和新挑战。本文的研究具有一定现实意义,以期提高国有企业经营实效,助力社会经济繁荣发展。关键词:新时期;国有企业;财务管理;内部控制体系;建设策略一、前言基于新时期社会经济形势的变化,国有企业在经营发展中,如采用传统的财务管理和内部控制模

    商场现代化 2023年7期2023-06-25

  • 浅谈基于平衡计分卡的事业单位内部控制体系
    事业单位内部控制体系构建的一大难点,基于这一问题,本文以事业单位的内部控制体系为研究主题,以基于平衡计分卡的事业单位内部控制体系构建为研究方向,以平衡计分卡的主要内容体系为切入点,提出事业单位内部体系构建的策略,以期为我国公共事业单位内部管控的高水平发展提供帮助。【关键词】平衡计分卡 事业单位 内部控制体系引言平衡计分卡的概念于1992年被哈佛教授卡普兰提出,其将企业和单位的整体战略量化为四个可操作的衡量指标,将“战略制导”的绩效管理体系作为其核心内容,为

    支点 2023年5期2023-06-03

  • 私募股权投资企业内部控制体系建设分析
    势,提出内部控制体系的建设措施,旨在为促使企业内控工作高质量和可靠性发展提供保障。【关键词】私募股权投资企业;内部控制体系;建设措施【中图分类号】F832.39;F275                                             【文献标志码】A                                                 【文章编号】1673-1069(2023)03-0106-031 引言私募股权投资企业

    中小企业管理与科技·上旬刊 2023年3期2023-05-30

  • 国有企业内部控制体系建设分析
    ,发挥出内部控制体系的作用。本文基于我国当下的国有企业内部发展进行能力研究,针对企业构建的内部控制体系进行详细的分析,提出工作中面临的问题,并提出具体的解决意见。[关键词]国有企业;内部控制体系;信息完善;控制质量中图分类号:F272 文献标识码:A 文章编号:1674-1722(2022)08-0019-03在我国当下的国有企业发展进程中,很多企业在内部控制评价体系建设环节,都面临着各种各样的问题,这给国有企业的未来发展带来了直接的阻碍。为了推动国有企业

    管理学家 2022年8期2022-06-15

  • 事业单位社保内部控制体系的建设路径
    单位社保内部控制体系的有效运行是避免社保基金管理风险的重要对策,但部分事业单位社保内部控制体系仍存在很多问题,尤其是在内部控制制度、制度执行力以及风险防范等方面暴露出了不足。本文运用文献分析法、归纳总结法,来探究事业单位社保内部控制体系的建设路径,希望为工作人员提供参考和借鉴。[关键词]事业单位;社保;内部控制体系;建设路径中图分类号:F810.6 文献标识码:A 文章编号:1674-1722(2022)09-0082-03(一)事业单位社保内部控制的概念

    管理学家 2022年9期2022-06-15

  • 企业内部控制体系研究
    加强企业内部控制体系建设,促进企业的稳定性和效益提升,是提升企业发展潜力、促进企业现代化转型的重要工作内容。财务会计内部控制管理在企业内控管理中十分重要,对企业财会内控体系进行强化建设,对企业内部财务管理组织结构创新构建有促进作用,明确企业的战略经营目标,提升企业的经营效益,监督企业的资金流动,是保障企业稳定长期发展的重要手段。本文对企业内控和财会内控的概念做了简述。对目前企业财会内控体系建设中的问题进行了分析研究,探讨了企业财会内控体系的建设原则,对企业

    商场现代化 2022年8期2022-05-30

  • 基于风险导向的建筑施工企业内部控制体系改进研究
    详细介绍内部控制体系与风险导向的关联性,通过专业的研究与调查,找出建筑施工企业内部控制体系存在的各项问题,提出优化风险管理理念、科学规划业务流程、加强人才培养、强化内部控制环境、完善风险管理系统及改善内部审计水准六项针对性的改进措施,从而提升企业内部控制的风险管理水平。 关键词:风险导向;建筑施工企业;内部控制体系 随着建筑企业经营方式的改进,其在内部控制体系中加入了多种风险管理措施,为此类企业创造更大效益的同时也提升了项目建设的安全性,项目管理者应在

    中国集体经济 2022年9期2022-04-12

  • 基于财务风险管控视角下民营企业内部控制体系研究
    民营企业内部控制体系的构建进行了相关研究与分析,以供参考。关键词:民营企业;财务风险管控;内部控制体系对于民营企业而言,内部控制建设相当于企业提高自身经营管理水平的重要法宝,从而对各项资源进行合理配置,避免资源的浪费。财务风险管理作为企业经营过程中的核心内容,通过加强内部控制建设,不断优化企业经营管理结构,为财务风险管理工作的高效开展创造良好的条件,共同促进企业经济效益获得持续性增长,从而实现企业长足、稳健的发展。一、财务风险管理与内部控制所存在的关联性对

    中国民商 2022年2期2022-04-04

  • 基于风险控制的连锁企业内控体系构建
    环境下,内部控制体系正在成为各连锁企业管理工作中的重要管理手段。以此为背景,本文梳理了风险控制视角下连锁企业内控体系的问题,并针对性的提出了有关策略。关键词:连锁企业;风险控制;内部控制体系;策略探究连锁经营作为市场经济环境下企业规模持续扩张的必然结果,是当前绝大部分规模较大、经营范围较广的企业广泛使用的一种组织形式,庞大且复杂的运营结构即为企业带来丰厚的受益,也使企业面临着前所未有的巨大经营风险。因而,如何实现有效的内部控制是每个连锁企业都必须面对的问题

    中国民商 2022年2期2022-04-04

  • 公立医院内部控制建设的误区及反思
    盖全院的内部控制体系。关键词:公立医院;内部控制体系;医院管理者中图分类号:F239.45 文献标识码:A 文章编号:1005-6432(2022)03-0179-02DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2022.03.1792020年是新医改第二个十年的开局之年。在这一年中,公立医院综合改革全面推开,国家医保局不断加大力度,DRG试点持续推进,国家组织的集中带量采购由药品延伸至高值耗材领域,加之新冠肺炎疫情的反复使得公立医院运营成本陡增。公

    中国市场 2022年3期2022-03-19

  • 新时期国企财务管理与内部控制体系的建设
    管理以及内部控制体系。文章就此对新时期国有企业财务管理与内部控制体系建设相关内容进行分析。关键词:国企;财务管理;内部控制体系中图分类号:F275;F276.1文献标识码:A文章编号:1005-6432(2022)08-0152-02DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2022.08.1521 引言基于现阶段经济环境背景,企业为了推动自身稳定、长期的发展,需要优化财务管理与内部控制工作。对于国有企业而言,财务管理工作、内部控制制度是企业中的基

    中国市场 2022年8期2022-03-19

  • 高校校办企业内部控制体系的构建与完善
    校办企业内部控制体系的价值,通过专业的研究与分析,找出构建校办企业内部控制体系的流程,并提出完善内部控制体系的有效措施,如增强领导层管理的针对性、解决内部控制的核心问题、实行合适的监督评价、建设信息化内控平台及优化内部控制路径等,从而促进高校校办企业的综合管理水平。 关键词:高校校办企业 内部控制体系 信息化平台 中图分类号:F233  文献标识码:A 文章编号:1004-4914(2022)02-165-02 随着高校校办企业体制改革的不断深入,内部

    经济师 2022年2期2022-03-19

  • 新形势下企业内部控制体系构建的问题及对策
    之有效的内部控制体系的建设无疑为企业战略目标的达成保驾护航。但是,在企业的内部控制体系构建过程中,往往会面临着许多困难和问题,因此需要各企业结合自身发展阶段的特点,对这些问题进行总结,并做好规范化的处理,促进企业的内部控制体系构建不断完善,为企业的健康稳定的发展添砖加瓦。基于此,本文便对企业如何构建内控体系进行研究,通过剖析企业内部控制体系构建过程中存在的一些问题,并提出一些建设性的对策,希望能够为相关企业开展内控工作提供一定的参考。关键词:企业;内部控制

    中国民商 2022年1期2022-02-24

  • 新财会制度下医院财务会计内部控制体系建立与实施
    财务会计内部控制体系的整体水平,是实现医院整体效益增加的最有效途径。关键词:医院;新财会制度;财务;内部控制体系;建立1、当前医院新财会制度下财务会计内部控制体系存在的问题首先,现阶段我国大部分医院在预算管理方面都缺乏一定的依据性,而且在进行预算编制的过程中,往往不会投入更多的时间和精力,所以最终的编制质量也不敢恭维,这样就会导致大部分资金的使用都缺乏实质性的依据,所以只能按照之前的数据进行管理,这必然会影响其准确性。除此之外,在医院的预算机构中,并没有指

    科学与生活 2021年24期2021-12-06

  • 住房公积金管理中心内部控制体系的分析
    理中心;内部控制体系【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021.33.021在我国房地产市场快速发展的背景下推动了住房公积金制度日益完善,并且我国居民享受住房公积金制度的人数日益提升,在居民享受住房公积金制度的同时又推动了房地产市场的快速发展。由于新冠性疫情的爆发对房地产市场产生了较大的冲击,需要对住房公积金制度进行深化改革并达到有效抵抗疫情冲击且提升住房保障水平的目的,以下内容针对新形势背景下的住房公积金制度的作用及具体的改革

    中国房地产业·下旬 2021年11期2021-11-30

  • 小微企业内部控制体系构建思考
    微企业;内部控制体系;方案措施一、引言社会经济在快速发展,同时我国也积极提倡创业,国家政策内容也对小微企业发展给出了不少优惠,比如取消或减免小微企业行政事业性收费等,国家政策尽可能减少小微企业发展负担,在这样的大背景之下,越来越多的小微企业涌现,并且发展得更加健康规范,对于我国经济增长的作用越来越重要。大量的小微企业发展,有效帮助解决社会就业问题,促进社会经济快速发展。在这样的大背景之下,小微企业更要重视企业自身的发展,除了借助政府扶持,小微企业同样也要积

    中国集体经济 2021年35期2021-11-24

  • 业财一体化背景下高校内部控制体系建设探究
    校现有的内部控制体系带来一系列冲击。从高校的内部控制角度切入,探究业财一体化背景下高校现有内部控制体系的优化策略,以期为高校的业财一体化和内部控制体系建设提供参考。关键词:业财一体化;内部控制体系;高校中图分类号:G647.5        文献标志码:A      文章编号:1673-291X(2021)28-0122-03高校的内部控制体系是一套复杂全面的管理系统,它包含了高校的业务、财务、部门岗位设置等各个方面,其主要职能是保证高校的各项活动有序规范

    经济研究导刊 2021年28期2021-11-20

  • 关于企业内控体系建设的几点思考
    的要求,内部控制体系建设工作越来越受到重视,这也是提升企业管理水平的重要措施和必然趋势。内部控制体系建设是一项系统工程,是一个不断优化固化的过程。对于企业而言,建设一套完善和规范的内部控制体系至关重要。从某企业内部控制体系建设的历程出发,分析我国企业内部控制体系建设存在的问题,并提出相应的思路和方案。关键词:内部控制体系;三本手册;内部控制制度中图分类号:F272        文献标志码:A      文章编号:1673-291X(2021)28-001

    经济研究导刊 2021年28期2021-11-20

  • 企业内部控制体系建设问题及优化
    程离不开内部控制体系的建设,只有内部控制体系建设完善,才能从真正意义上做到全方位地在经营活动过程中的各个环节杜绝风险。在整个内部控制体系中,稳定的架构和基础是由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监控这五个要素组成。文章分析内部控制体系常常会出现环境不健全、风险评估不全、信息不对及监控力度不够现象,做好内部控制五要素的完善,才能保障内控体系健康的发展。关键词:内部控制体系;风险评估;信息与沟通目前,越来越多企业意识到需要建立内部控制体系,很多企业也

    中国集体经济 2021年33期2021-11-10

  • 论全面预算管理如何在医院内部控制体系中发挥作用
    管理实现内部控制体系的完善,只有这样才能帮助医院提升自身竞争实力,帮助医院获得一定的经济利润,进而提升医院在社会中的地位,并促进其更好的服务于社会和人民大众。医院在内部控制体系的建设中要高度重视预算内容,预算是内部控制中最有效的方法,该种方法也在传统的模式下实现了新环境下的变革,只有符合医院长期发展的需求,帮助医院提升内部控制管理水平,才能在宏观指引下促进社会得和谐、稳定发展。本文从全面预算的重要性出发,积极探索其对内部控制的重要促进作用,希望可以加强医院

    现代营销·理论 2021年10期2021-10-25

  • 试析制造业内部控制体系的构建与完善策略
    对制造业内部控制体系的构建与完善策略进行了研究和分析。关键词:制造业; 内部控制体系; 构建与完善内部控制体系是制造企业做好管理的基礎,所以为了保障制造企业管理的效果,就要不断完善制造企业内部控制体系。基于此,本篇论文就主要对制造业内部控制体系的构建与完善策略进行了研究和分析,首先对制造企业建设内部控制体系在现代企业管控中的重要性进行了介绍,其次对目前制造企业内部控制体系存在的问题进行了介绍,最后对制造企业内部控制体系构建与完善的有效措施进行了介绍,并且进

    商业2.0-市场与监管 2021年10期2021-09-13

  • 行政事业单位资产管理内部控制体系建设
    资产管理内部控制体系建设的措施,以期能对行政事业单位资产内部控制工作提供有力支持。关键词:行政事业单位;资产管理;内部控制体系;建设措施中图分类号:D630        文献标志码:A      文章编号:1673-291X(2021)21-0087-03引言在規范行使国家社会保险监管部门职能与组织开展社会公共服务的相关工作中,行政机关事业单位的国有资产对其发展有着后方财产物资安全保障的重要主导作用。固定资产、流动资金、对外直接投资以及其他无形资产等都应

    经济研究导刊 2021年21期2021-09-12

  • 公立医院内部控制体系建设分析
    出了建设内部控制体系的相关策略,意在提升公立医院内部控制的水平。关键词:公立医院;内部控制体系;体系建设在我国社会经济发展的过程中,医疗服务机构一直与我国的民生息息相关,发挥着重要的作用,尤其是公共卫生事业与社会的稳定发展有着密切的关系,同时也影响我国的经济发展水平。现阶段,新医改制度已经逐步落实,这对于医院来说也是一项挑战,医院要结合自身的实际运营情况,建立完整的内部控制体系,规范内部管理行为,对风险加以控制,进而提高医院的工作效率,促进医院的长期稳定发

    审计与理财 2021年8期2021-09-08

  • 我国民营企业内部控制体系构建研究
    场竞争。内部控制体系是民营企业优化内部管理水平的重要手段之一,对提升企业市场竞争力的作用较明显,但是就目前的实际情况来看,部分民营企业管理层人员对内部控制管理的理解不全面,仍然坚持传统的管理方式,导致内部控制体系建设缓慢,对企业的整体发展不利。文章对民营企业构建内部控制体系的重要性进行分析,针对企业构建内部控制体系缺乏良好的基础条件、对风险管理重视不足、评价体系不完善的问题展开论述,针对问题提出有效的解决措施,旨在加快民营企业内部控制体系建设。[关键词]民

    中国市场 2021年19期2021-08-16

  • 企业预算管理为核心的内部控制探讨
    为核心的内部控制体系,提高企业自身竞争力。文章从当前我国企业在预算管理以及内部控制上存在的问题入手进行了深入分析,并以此为基础提出了几点两者的组合实施策略,希望通过文章的研究能够为我国企业的进一步发展起到一定的指导借鉴作用。[关键词]预算管理;企业;内部控制体系;内部控制[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.19.060随着时代的不断发展进步,对于现代企业来讲,构建科学合理的内部控制策略以及加强预算管理工作力度已经成为企业发展的必然

    中国市场 2021年19期2021-08-16

  • 构建风险导向的农产品收购企业内部控制体系与管理
    导向型;内部控制体系;农产品收购企业;风险环境分析中图分类号:F325.2 文献标识碼:A 文章编号:2096-0298(2021)03(a)--02企业风险导向的内部控制管理,是将风险控制相关理念融入到企业的基本管理理念中,并在企业具体管理制度规范与体系中得到体现,其主要理论起点为企业运营风险的合理管控,其主要的任务为形成企业自身的内部控制管理体系。换言之,就是在企业的日常运营管理中实现,从企业长期战略发展到运营风险评估,再到运营风险内部管理,最终实现企

    中国商论 2021年5期2021-07-11

  • 国有企业内部控制体系存在的问题及对策探讨
    有企业 内部控制体系 全面风险 管控中图分类号:F270.7  文献标识码:A文章编号:1004-4914(2021)01-037-03在我国国务院国资委发布《中央企业全面风险管理指引》中,以“未来的不确定性对企业实现其经营目标的影響”一句话描述企业风险。国有企业面临的风险涵盖方方面面,包括政治因素对企业环境或未来产生影响的政治风险;企业不遵守或违反相关法律法规而被行政监管部门处罚、被公检法机关追究刑责的法律和法规风险;企业文化导向出现偏差的社会文化风险;

    经济师 2021年1期2021-07-07

  • 加强电力企业财务风险内部控制体系的创新构建
    财务风险内部控制体系的创新构建能够为企业的创新发展提供有效的支持。本文主要针对电力企业财务风险内部控制体系的创新构建工作进行了深入的探讨和详细的研究,希望通过本来能够促进该行业的不断发展与优化,从而推动电力企业财务风险内控体系的创建质量。关键词:电力企业;财务风险;内部控制体系;创新构建1、电力企业财务风险内控体系建设中的不足之处1.1财务风险内控保障体系有待成熟现阶段情况下,我国电力企业相关工作人员在开展内部控制保障体系设计工作中忽视了外部环境发展规律。

    科学与财富 2021年11期2021-07-04

  • 企业财务内部控制体系的构建及对策分析
    企业财务内部控制体系中的不足进行了分析,而后提出了构建企业财务内部控制体系的改进对策,以期为促使企业构建出一套完善、高效的财务内部控制体系提供一些参考帮助。关键词:企业财务;内部控制体系;构建;对策引言:随着市场经济发展形势的愈加激烈,企业若是不想被淘汰出局,且在未来的市场环境中占据有利位置,就应加强提升自身的核心竞争能力和核心竞争优势,通过构建完善的企业财务内部控制体系来为企业的长远健康运营提供有力保障。现阶段,多数企业管理者由于自身的管理认知水平极其低

    锦绣·中旬刊 2021年6期2021-06-06

  • 集团公司内控体系建设探讨
    团公司;内部控制体系;现状与措施一、集团公司内控体系建设的意义研究集团公司内部的资产规模大、业务规模庞大,这样就给集团公司的整体运营带来较大的困难,集团业务繁杂,而给公司运营带来更多的经营风险。因此,集团公司高层领导就应该意识到单位内部经营中的内控管理问题,通过建立完善的内控体系,为各个业务运营提供保障。此时,集团公司的企业高层人员和中层管理人员要组织内部的职工去优化梳理内控体系建设中的问题,并逐步完善战略管理制度、资产管理制度、资金管理制度、投资管理制度

    中国民商 2021年4期2021-05-11

  • 探析新时代国有企业财务管理与内部控制体系的建设
    国有企业内部控制体系的发展现状,清楚认识财务管理与内部控制之间的关系,分析新时代财务管理和内部控制体系对国有企业来说有哪些促进意义,最后探讨新时代国有企业财务管理与内部控制体系建设的相关意见和建议。关键词:新时代;国有企业;财务管理;内部控制体系;建设随着社会经济发展,我国市场环境也发生了很大的变化,特别是随着全球化的发展,无论是国有企业还是民营企业,想要更好地发展必须不断地提高自身的整体实力,做好内部控制。面对当前环境,国有企业必须认识到财务管理和内部控

    商场现代化 2021年3期2021-04-12

  • 社会医保机构内部控制体系研究
    保险; 内部控制体系; 基本框架; 医保基金【中图分类号】 F812.2  【文献标识码】 A  【文章编号】 1004-5937(2021)08-0087-072020年3月,中共中央、国务院《关于深化医疗保障制度改革的意见》提出,到2030年全面建成以基本医疗保险为主体,医疗救助为托底,补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的多层次医疗保障制度体系[1]。2020年7月,国务院办公厅发布《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》

    会计之友 2021年8期2021-04-07

  • 新时期国企财务管理与内部控制体系的建设
    务管理和内部控制体系,不仅能够规范财务管理的各项工作,更能够有效提升财务管理水平与效率,以更好地发挥财务管理对促进国有企业发展的正向作用,使国有企业得以健康稳定地持续运行。本文结合国有企业财务管理的现状,分析该如何有效地建设财务管理与内部控制体系,并提出相应的建议和措施。关键词:国企财务管理;内部控制体系;效率企业通过高效地财务管理工作,可以更好地维护企业的经济效益,并为企业的生产经营和长远发展提供决策所需的数据信息,重视财务管理工作可以更好地预测企业的经

    成功营销 2021年9期2021-03-24

  • 大数据环境下企业财会工作的创新概述
    力、强化内部控制体系建设等创新策略进行深入研究,以创新驱动财会工作迈向新阶段。关键词:大数据;企业财会工作;内部控制体系引言我国的互联网技术在近几年取得了前所未有的发展成果,网络通信、数据处理等方面的功能越来越健全,从根本上改变了许多行业的发展模式。特别是企业财会工作更是在大数据技术高度发达的情况下迎来了新的发展机遇,工作人员必须要尽快摒弃过去的错误思想,认识到大数据技术的重要性,并调整财会工作方式,对其进行有效创新,保证企业财会工作能够在大数据环境下迎来

    现代营销·理论 2021年2期2021-03-15

  • 新时期下国企财务管理与内部控制体系的相关性
    管理 ;内部控制体系; 相关性; 研究前言随着现在社会的快速发展,国有企业应在社会主义市场经济基础上深化改革,促进国有企业市场化经营。通过更新经营理念和管理体制,提高运营效率和经济效益来增强竞争力,从而实现自我可持续发展的源动力。一、财务管理和内部控制制度概述1.财务管理财务管理作为公司管理内容的关键组成部分之一,为公司有效管理融资和现金流、优化资源分配、降低成本并实现业务目标奠定了基础,在此过程中将执行财务管理功能。为了实现公司的各种财务活动的财务预测、

    科学与财富 2021年1期2021-03-08

  • 科技企业内部控制体系的建立和完善
    业在加强内部控制体系建设当中存在着不少问题。为提高综合竞争力,科技企业应不断创新突破企业内部控制的管理方式和方法,通过健全企业内控评价体制和规范方式,提高对经营风险的防范作用。本文通过分析科技企业内部控制的概念和存在问题,探讨如何提高科技企业内部控制有效措施,以提高对经营风险的防范作用。关键词:科技企业;内部控制体系;建立;完善科技企业内部控制工作对于证明企业管理工作是否到位有效有着直接的体现,内部控制效果好,证明企业管理工作到位有效,企业发展健康,反之亦

    科学与财富 2021年5期2021-03-08

  • 优化城市商业银行内部控制研究
    上海银行内部控制体系的措施。关键词:商业银行;内部控制;内部控制体系;风险管理0上海银行简介上海银行股份有限公司(以下具体文字简称“上海银行”)中国总行2004年成立于1995年12月29日,总行注册地址一般位于中国上海市,是上海证券交易所主板上市公司,股票代码证券代号缩写为601229。上海银行以“精品银行”为公司战略发展愿景,以“精诚至上,信义立行”为公司核心企业价值观,近年来通过大力推进公司专业化业务经营和公司精细化经营管理,着力在中小企业、财富资产

    家园·建筑与设计 2021年18期2021-03-07

  • 能源企业内部控制体系建设研究
    过程中将内部控制体系进行完善和优化可以更好的提升其竞争力,从而将经济效益进行提升。但是目前能源企业在发展中还是存在较多的不足,企业在发展过程中需要对这一点进行重视,建立完整的内部控制体系,在内部控制体系的基础上来运营企业可以更好的确保企业的健康发展。关键词:能源企业;内部控制体系;风险管理1能源企业发展概述在当前的社会经济发展中,能源企业起到了较为重要的推动作用,能源企业也属于资本密集型行业和资源密集型行业,具有规模大产能高的特点,因此当前社会中更多的人对

    科学与财富 2021年28期2021-03-01

  • 能源企业内部控制体系建设研究
    过程中将内部控制体系进行完善和优化可以更好的提升其竞争力,从而将经济效益进行提升。但是目前能源企业在发展中还是存在较多的不足,企业在发展过程中需要对这一点进行重视,建立完整的内部控制体系,在内部控制体系的基础上来运营企业可以更好的确保企业的健康发展。关键词:能源企业;内部控制体系;风险管理1能源企业发展概述在当前的社会经济发展中,能源企业起到了较为重要的推动作用,能源企业也属于资本密集型行业和资源密集型行业,具有规模大产能高的特点,因此当前社会中更多的人对

    科学与财富 2021年28期2021-03-01

  • 基于完善医院财务会计内部控制体系的思考
    务会计;内部控制体系;完善在当今社会,随着经济不断的发展,给医疗市场发生了改变,使其变得更加复杂化,市场之间的竞争越来越激烈。针对这种情况,从医院的角度上来看,为了更好地发展,实现可持续发展的目标,在这激烈的市场竞争中使其占据一定地位,还需要让自身的核心竞争力不断的增强。基于此,这就需要在医院现有的会计内部控制体系的基础之上,在新修订的财务会计背景下,根据医院的实际情况,采取有效的措施,加以完善,体现出起到的作用,开展会计活动,并加强对此活动的控制,不断提

    中国民商 2021年11期2021-02-24

  • 制造业内部控制体系的构建与完善策略研究
    全与优化内部控制体系,来实现全面风险管理、精益化成本控制、资源集约化配置以及经营管理水平和经营业绩的“双丰收”,是当前新经济形式下需要重视的问题。本文将围绕制造业企业内控体系建设的现状,对存在的问题逐一剖析,着重探讨可行性的优化对策。关键词:制造业;内部控制体系;风险防控;经营管理现阶段我国很多制造业企业的发展速度放缓,同时还未达成集约化、科学化与信息化为一体的经营管理模式,所以导致规模经济效应不明显。究其原因,内部控制体系不健全的影响重大,大多企业内部依

    中国民商 2021年1期2021-02-09

  • 高等院校内部控制体系建设探讨
    等院校;内部控制体系;问题;建设策略一、高等院校强化内控管理意义(一)满足高校运营发展需求高等院校作为教育机构,其具有相应的组织结构,包含就业处、教务处、科研组织部、宣传部办公室、财务处、审计处等。这一背景下,高校加强内控管理,可明确各部门的责任与权利,规范其工作流程,提高部门间协作能力的同时促进其相互制衡,以减少高校财务腐败现象的出现。同时内部控制管理可完善高校各业务活动的管控机制,结合高校发展目标制定的内部控制评价指标,可促使高校及时发现并改进管理中存

    中国民商 2021年1期2021-02-09

  • 企业内部控制体系优化探讨
    :企业;内部控制体系;现状;优化对策一、内部控制体系的相关概述内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工共同实施的为实现企业经营管理合法合规、资产安全、会计信息真实、提高经营效率、实现发展战略等目标而制定的一系列企业自我约束与控制的方法。内控体系则是企业自行检查、制约和完善内部业务活动的自律系统。在企业经营管理过程中,内控体系应贯穿于企业经营战略决策、执行与监督等各环节,具有全员参与、全面管理与全过程控制等特点。二、企业内部控制体系建设现状分析(一)

    财会学习 2020年3期2020-12-30

  • 企业内部控制体系建设探讨
    成部分,内部控制体系是否完善关系到内部控制的成效。本文阐述了企业内部控制体系建设的流程和内容,分析了内部控制体系建设中存在的问题,提出了加强内控体系建设的建议,对企业内控体系建设具有一定的参考价值。关键词:内部控制体系;风险评估;信息系统引言随着企业对内部控制认识的提高,内部控制体系的建立及完善显得尤为重要。本文拟在阐述内部控制体系建设的流程和具体内容的基础上,分析企业内部控制体系建设中存在的问题,并提出改进和完善的建议。一、内部控制体系概述1.内部控制体

    现代经济信息 2020年1期2020-12-28

  • 事业单位内部控制体系构建的问题研究
    建完善的内部控制体系,促使内部控制更加的科学合理,更加的有效,能够推动事业单位不断的发展。但是,在实际的内部控制中还存在着内控体系不完善、全面性较差、监督不到位等一系列问题,需要采取有效的措施,促使内部控制更加地完善,更加地优化。本文主要分析了事业单位内部控制体系构建中的问题,探讨内部控制体系构建的策略,希望对事业单位的管理与发展有所帮助。【关键词】事业单位;内部控制体系;构建一、事业单位内部控制体系构建的意义事业单位内部控制要能够随着经济形势、社会环境的

    时代经贸 2020年19期2020-12-23

  • 浅议基于风险管理的中小企业内部控制体系
    中小企业内部控制体系建设,并结合实例开展深入探讨,希望能够给同类企业带来一定启发。关键词:风险管理;中小企业;内部控制体系;风险导向对于中小企业来说,基于风险管理的内部控制体系建设具备多方面现实意义,如提高企业市场竞争力、为企业战略目标实现提供助力、保证财务风险管理工作的更好开展,中小企业普遍存在的控制环境薄弱、控制活动缺乏、信息沟通不顺畅等问题也能够顺利解决。为保证基于风险管理的内部控制体系更好服务于中小企业,正是本文围绕该课题开展具体研究的原因所在。一

    中国集体经济 2020年33期2020-12-21

  • 电力企业内部控制体系构建的思考
    度并完善内部控制体系。基于此,要深入分析电力企业内部控制制度建立的有效措施,从而保障内部控制体系持续稳定运行,并对其进行客观评价和公正奖惩,不断完善内部控制制度,做好供电部门预算管理,提高经济效益。关键词:电力企业;内部控制体系;预算管理在电力企业中,会计部门需要向电力企业提供真实且全面的经济活动策划内容、经营业务等各方面的资料数据,同时还需不断优化自身工作质量水平,帮助自身整体工作水平达到新高度。如此一来,通过建立健全内部控制制度的建立来完善企业控制体系

    科学与财富 2020年30期2020-12-14

  • 燃气企业内部控制体系建设策略
    气企业;内部控制体系;建设策略随着我国经济的高速发展,市场竞争不断加剧,使得企业越来越注重加强内部控制以获取竞争优势、促进自身的长久发展。但是企业在开展内部控制时会受到很多问题的限制,使得内部控制的效果远远没有想象中来的显著。企业想要寻求生存的机会,就需要解决内部控制中存在的问题,并在发现的问题的基础上提出相应的解决措施后,才能确保企业能够良性发展。一、燃气企业内部控制体系建设的必要性从业务层面角度考虑,内控体系建设包含战略、人力资源、资金、资产、采购、存

    中国民商 2020年11期2020-12-14

  • 民营企业内部控制体系建设的难点与对策研究
    营企业;内部控制体系;企业文化;内部审计一、增强民企内部控制意义分析近些年,随着民企不断发展,民企内部的经营管理层日趋复杂多样化,民企自身的发展与外部的经营管理都会面临极大的竞争压力。民企面临较大的经营风险,随着公司经营规模的扩增。因此,就要通过建立内控体系,来控制风险,有效地规范单位各个业务,实现各人员合规操作。在民企中,通过建立完整内控体系,来应对外部的竞争,这是保证公司在市场竞争优势持续提升的基础环境。首先,科学的内控机制能够实现对各个人员工作职责的

    中国民商 2020年11期2020-12-14

  • 甘肃省高职院校内部控制体系建设研究
    理,完善内部控制体系建设,是加强高职教育经费监管的必要措施。本文通过分析甘肃省高职院校内部控制建设存在的问题并分析成因,提出相应的建议,希望可以有效促进高职院校内部控制体系的建设,保障教育经费的高效使用。关键词:高职院校;内部控制体系;建设引言根据甘肃省教育厅《现代职业教育体系建设规划(2014—2020年)》的建设目标,2020年甘肃省高等职业教育规模应占全省高等教育的50%以上,全省90%以上职业院校办学条件应达到国家标准,专科层次职业教育在校学生达到

    财会学习 2020年31期2020-11-27

  • 新财会制度下医院内部控制体系的构建
    ,尤其是内部控制体系的构建,是保障医院财务会计体系正常运行的重要环节。本文对新财会制度下医院财务会计内部控制体系构建中存在的问题进行深入分析,挖掘导致问题发生的主要原因和影响因素,再进一步探讨有利于问题处理和构建完善的医院财务会计内部控制体系的建议,希望能够为我国医院财务会计内部控制体系的搭建起到参考作用。关键词:新财会制度;医院财务会计;内部控制体系引言内部控制体系是确保会计信息质量的重要环节,能够保护医院资产的完整和安全,并在医院的财务会计体系运行中,

    财会学习 2020年31期2020-11-27

  • 行政事业单位内部控制存在的问题与对策研究
    业单位;内部控制体系;宣传培训;监督检查引言行政事业单位作为国家政府职能的执行机构,有效提高财政资金的使用效率,更好地发挥政府公共服务职能,在行政事业单位开展内部控制建设,提升内部管理水平,增强拒腐防变和抵御经济风险的能力具有十分重要的意义。一、行政事业单位建立内部控制的必要性从近年来行政事业单位暴露的问题和风险来看,贪污挪用公款、私设“小金库”、违规发放津补贴、侵吞滥用国有资产、政府采购和招投标违法违纪等现象时有发生,给国家造成较大损失,也给政府形象带来

    财会学习 2020年30期2020-11-16

  • 管理会计视角下内部控制体系的构建与完善分析
    计视角下内部控制体系的构建与完善为切入点,分析管理会计与内部控制体系之间的关联与基本含义,发现构建与完善内部控制体系,能够有效的监督与约束企业经济活动的全过程,促进企业健康、和谐发展。以实现在管理会计视角下内部控制体系的构建与完善,提高内部控制体系在企业运营中的构建有效性为目的,以期为相关企业内部控制工作者提供几点有效措施。关键词:管理会计  内部控制体系  构建与完善管理会计视角下内部控制体系的构建与完善,不仅需要掌握有效的方法与技巧,还需要选择科学的构

    时代金融 2020年26期2020-11-06

  • 新时期国有企业财务管理与内部控制体系的建设
    务管理和内部控制体系建设的重要性,关乎其发展,对其核心竞争力提高造成直接的影响。本文主要分析了当前国有企业财务管理和内部控制体系,并探讨了其存在的问题,希望能够帮助国有企业做好财务管理和内部控制,为其更好地发展奠定良好的基础。关键词:新时期;国有企业;财务管理;内部控制体系中图分类号:F275文献识别码:A文章编号:2096-3157(2020)23-0052-03随着社会经济发展,为了跟上社会时代发展的需要,国有企业也逐步加大改革的力度,并且也取得了较好

    全国流通经济 2020年23期2020-11-06

  • 高校内部控制体系建设研究
    去老旧的内部控制体系已无法满足国家和社会对现代高校的发展需求,而内部控制又是保障高校发展质量的重要基础。就如何推动高校高质量发展,提升现代高校内部控制的建设水平,本文将进行简要的分析。关键词:高校  内部控制体系  问题  建设随着时代的进步与政策上的变化,高校已经逐渐从单纯依靠国家财政拨款的事业单位,过渡到了独立的法人实体,拥有了法定的自主办学权利。随着国家正在进行的事业单位改革的推进和“放、管、服”政策的落地,未来高校的财权、事权、人权都将史无前例地集

    财经界·中旬刊 2020年10期2020-11-03

  • 国有企业内部控制体系构建研究
    国有企业内部控制体系缺乏完善性,导致企业经常出现财务造假,最终对我国整体经济造成严重损失。基于此,本文首先概述国有企业构建内部控制体系的背景及重要意义,其次对国有企业内部控制体系的现状进行分析,最后根据其中存在的问题提出相应的完善措施。关键词 国有企业;内部控制体系;问题;措施一、引言国有企业作为我国经济的支柱,大力促进其发展对我国发展社会主义市场经济、完善社会主义制度具有极为重要的意义。随着时代的不断发展进步,我国国有企业也在不断进步,政企职能分离,企业

    经营者 2020年19期2020-11-02